Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO PEYRON" 2017 2017-02-11
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
56340916F SALDO FATTURA ELETTRONICA N.V5/0018507 DEL 31/5/2017 PERIODO DAL 1/5 AL 31/5 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 02884150588 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 2462.02 2462.02
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 02884150588   CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
2017-07-03 2017-07-27
Z021876595 SALDO FATTURA N. PA017/74TER DEL 11/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGITTI E NOLI - OTTAGONO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 2278.00 2278.00
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2016-04-18
Z061E58C38 IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA I.E.F. LEONARDO PROVVISORIO 10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 143.00 143.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-06-16 2017-07-13
Z061FF2213 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170021844 DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl 830.71 830.71
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03222970406   MyO srl
2017-10-17 2017-11-13
Z07203FB9E SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 438/F DEL 16/10/2017 PER PACCHETTO 20 ORE AGGIUNTIVE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1610.40 1610.40
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-10-17 2017-11-13
Z0C1D590B4 FATTURA ELETTRONICA N. PA042/74TER DEL 11/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE "LA PREISTORIA" COURGNE' E BOIRA FUSCA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 782.00 782.00
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2017-05-02 2017-05-11
Z0C1ED5679 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2017 4E20390 DEL 09/06/2017 PER ACQUISTO CARPETTE ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 427.00 427.00
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-06-16 2017-07-13
Z0E1DDB9A4 I.C. PEYRON VIA VALENZA 71 - ADESIONE PARTECIPAZIONE ALLA RETE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTA' DI TORINO COME DA VOSTRA RICHIESTA PRO. N. 2123/C8 DEL 8/3/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97808080010 IIS ADA GOBETTI MARCHESINI LUIGI CASALE 103.00 103.00
  • 97808080010   IIS ADA GOBETTI MARCHESINI LUIGI CASALE
2017-03-15 2017-03-17
Z121FCD325 SALDO FATTURA ELETTRONICA 20174E25831 DEL 07/09/2017 ACQUISTO REGISTRI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 62.22 62.22
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-09-19 2017-10-12
Z151BC3D54 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 15/11/2017 - NOMINA MEDICO COMPETENE DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017 -BROSSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07839710014 B.V.B. MEDICAL CENTER s.r.l 854.00 854.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 07839710014   B.V.B. MEDICAL CENTER s.r.l
2017-11-23 2017-12-12
Z161CE6BE2 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 44/PA DEL 17/01/2017 PER PER COPIE COLORE E BIANCO NERO ECCEDENTI CONT. COMODATO USO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 1224.21 1224.21
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-01-26 2017-02-15
Z171B9E9BE SALDO FATTURA N. 015/2017 DEL 24.02.2017 PER PROGETTO EDUCATIVO FASCE DEBOLI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08914890010 ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3675.00 3675.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 08914890010   ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2017-03-13 2017-04-12
Z181E1DB52 SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DELL'11/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A VILLAFRANCA E GIOCHI SULL'ACQUA DEL G. 05/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 95019940048 KE RAFTING A.S.D. 1154.84 1154.84
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 95019940048   KE RAFTING A.S.D.
2017-05-19 2017-09-13
Z1A21028BF PartecipazioneSALDO FATTURA N. 3 DEL 12/12/2017 PER PRENOTAZIONE PROGETTO IL BUONO DEL PIEMONTE CLASSI 1 Ce E VIA VALENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04378390019 FINAGRO SOC.COOPERATIVA AGRICOLA 140.00 140.00
  • 04378390019   FINAGRO SOC.COOPERATIVA AGRICOLA
2017-12-14
Z1B1A9A5CA SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 14/07/2016 PER CORSI STRUM.LI DI VIOLINO-VIOLONCELLO ECC. A.S. 2015/2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO 5640.00 5640.00
  • 05906400014   GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO
2016-07-15
Z1B1C17D35 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61/PA DEL 19/06/2017 ALUNNI STRANIERI CINESI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06078850010 COOP.SOC. ATYPICA AR.L. 4000.00 4000.00
  • 06078850010   COOP.SOC. ATYPICA AR.L.
2017-07-03 2017-07-06
Z1C1BAA466 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/PA DEL 17/03/2017 DAL 27/09/2016 AL 26/09/2017 PER INCARICO RSPP (ANTICIPO DEL 50%) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GGLDNC91L09L219F GAGLIARDI DOMENICO 1750.00 1750.00
  • GGLDNC91L09L219F   GAGLIARDI DOMENICO
2017-03-20 2017-08-29
Z2320F1F81 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E32935 02/11/2017 RINNOVO PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONI SCOLASTICHE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 90.00 90.00
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
2017-11-23 2017-11-24
Z25200B880 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E29336 DEL 03/10/2017 PER ACQUISTGO RISME CARTA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 795.99 795.99
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-10-17 2017-11-13
Z271954116 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 10/PA DEL 19/05/2016 VIAGGI ISTRUZIONE DEL 8/4/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CVGDNL67P20G691D SOCIETà AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA' DANIELE 876.00 876.00
  • CVGDNL67P20G691D   SOCIETà AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA' DANIELE
2016-05-20
Z271F1C936 ORDINE PER ORARIO DOCENTI SCUOLA MEDIA ZONABIT ORARIO SALDO FATTURA ELETTRONICA 303/F DEL 10/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 600.00 600.00
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-07-04 2017-07-11
Z291CF576A SALDO FATTURE ELETTRONICA N. E/18 DEL 31/1/2017 MUSEO USCITA DEL 20/01/2017 AL MUSEO DELLE SCIENZE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE 275.00 250.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05388950015   CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE
2017-02-16 2017-02-24
Z2B1BDA630 SALDO FATTURA ELETTRONICA 9 DEL 2/272017 COLORIAMO CON LA NATURA MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER IL 17/1/2017 - CLASSI VIA VENTIMIGLIA 2 A-B-C 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 06090410017 ARNICA 181.78 149.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 06090410017   ARNICA
2017-02-16 2017-02-24
Z2C1E18587 FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 31/03/2017 PER POMERIGGI SPORTIVI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11221160010 COLOMION TRAVEL SRL (BARDONECCHIASKI) 8124.04 8124.04
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11221160010   COLOMION TRAVEL SRL (BARDONECCHIASKI)
2017-05-02 2017-06-15
Z321D0471D SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E-111 DEL 21/2/2017 ACQUISTO LETTORI CD - PER CLASSI DI LINGUE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 427.00 350.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 01511090126   SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L
2017-02-24
Z350CF2245 SALDO FATTURA N. 6532195 DEL 14/09/2013 PERIODO 15/07 AL 14/09/2013 D.D. RE UMBERTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.A. 58.27 58.27
  • 12878470157   FASTWEB S.p.A.
2013-12-16
Z371C2BE81 SALDO FATTURA N. E218-5 DEL 7/11/2017 PER MASTER LA SCUOLA IN OSPEDALE LA REALTAA' PROFESSIONALE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DI CURA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80088230018 UNIVERSITA TORINO - SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 5000.00 5000.00
  • 80088230018   UNIVERSITA TORINO - SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
2017-12-07 2017-12-11
Z391E0CCC8 SALDO FATTURA ELETTRONICA 490 DEL 30/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE RACCONIGI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 1075.00 1075.00
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
Z3B1D5DC1F SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 / E DEL 11/09/2017 PROGETTO MULTIS TANTI SPORT PER TUTTI A.S. 2016/2017 CLASSE 3D 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94066150015 A.S.D. L'ARCOBALENO TORINO 325.00 325.00
  • 94066150015   A.S.D. L'ARCOBALENO TORINO
2017-09-14 2017-09-25
Z3C1D5AF4A SALDO FATTURA N. 3418 DEL 10/05/2017 VIAGGIO ISTRUUZIONE FATTORIA CARMAGNOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 1070.00 1070.00
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
Z3F1CEADD7 SALDO FATTURA ELETRONICA N. 4 DEL 20/02/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA IRIGNI DAL 6/3 AL 9/3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02333450969 LO STUDIAMONDO SRL 1134.00 1134.00
  • 02333450969   LO STUDIAMONDO SRL
2017-02-21 2017-02-28
Z401D7A854 SALDO FATTURA N. 95 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. 880.66 880.66
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 00959440041   BOGLIANO S.R.L.
2017-03-13 2017-04-12
Z421E97AFD SALDO FATTURA ELETTRONICA N.257/17 DEL 31/05/2017 STAMPATI VARI ADOTTA UN MONUMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO NPPPMR74E59D969L EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA 880.00 880.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • NPPPMR74E59D969L   EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA
2017-07-04 2017-07-27
Z431FCCCBE SALDO FATTURA ELETTRONICA N 19PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES 6888.00 6888.00
  • 07384320011   PEGASO WORLD LANGUAGES
2017-09-25 2017-09-27
Z441D44F7F SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 367/F DEL 17/08/2017 PER CONTRATTO ASSISTENZA 2017 E PACCHETTO 20 ORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1878.80 1878.80
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-08-21 2017-09-13
Z451FF0EC7 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 13/12/2017 PER PROGETTO ASCOLTO E DIALOGO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TSCRRT83D55F335A TASCHETTI ROBERTA 988.00 988.00
  • TSCRRT83D55F335A   TASCHETTI ROBERTA
2017-12-13 2017-12-14
Z4A20C72DD SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028490 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TONER E CARTUCCIE VARIE SCUOLA OSPEDALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl 745.22 745.22
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03222970406   MyO srl
2017-12-04 2018-01-15
Z4B1F6CC8B SALDO FATTURA N.369/F DEL 17/08/2017 PER ACQUISTO SMARTMEDIA KIM LIM 10 TOCCHI E RIELLO DIALOG GRUPPO CONTINUITA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 2891.40 2891.40
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-08-21 2017-09-13
Z4C1C5116D SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 67terE DEL 12/12/2016 PASSEGGIATA INTERCULTURALE MIGRATOUR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08998700010 VIAGGI SOLIDALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 240.00 0.00
  • 08998700010   VIAGGI SOLIDALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2016-12-15
Z501E36EAE FATTURA ELETTRONICA N. 150/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO CARTA RISME 500 fg. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 655.75 655.75
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-05-02 2017-06-15
Z5021568D1 SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLMMNL62P48F205X GALMOZZI EMANUELA 154.00 154.00
  • GLMMNL62P48F205X   GALMOZZI EMANUELA
2017-12-15
Z511D89D20 SALDO FATTURA ELETTRFONICA N. FEL17-00156 DEL 26/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOOM CUMIANA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L. 928.00 928.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 09106420012   ZOOM IN PROGRESS S.R.L.
2017-06-16 2017-07-13
Z551E3CF22 FATTURA ELETTRONICA N. 271/PA DEL 13/04/2017 PER PAGAMENTO COPIE A COLORI ESEGUITE DAL 11/01/17 AL 12/04/17. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 65.98 65.98
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-05-02 2017-06-15
Z5C1EED0ED SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1673 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP. S.P. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G. 1830.00 1830.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE LEARDINI G.
2017-09-14 2017-10-12
Z5C20272CF SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2179 DEL 06/11/2017 PER ASSICURAZIONE RC POLIZZA N. 21695 A.S. 2017/2018 - COMPRENSIVO DI € 3,50 SPESE BONIFICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE LIMITED 8310.10 8310.10
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE LIMITED
2017-11-14 2017-11-22
Z5F1E1DAD9 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E7238 DEL 31/05/2017 VIAGGI ISTRUZIONE VILLAFRANCA PIEMONTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE 630.00 630.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05388950015   CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE
2017-06-16 2017-07-13
Z5F1E3E37A FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_17 DEL 25/04/2017 PER MANTENIMENTO SITO WEB. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO TSOSFN82P18L219N TOSO STEFANO-TOSOLAB 451.40 451.40
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • TSOSFN82P18L219N   TOSO STEFANO-TOSOLAB
2017-05-02 2017-06-15
Z601DC6BD5 FATTURA ELETTRONICA N. 234 DEL 19/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A vERNANTE DEL G.19/04/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 1033.50 1033.50
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-05-02 2017-05-12
Z61209240E SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-23789 DEL 07/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI HC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 101.08 101.08
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
2017-11-23 2017-12-12
Z621D0416C SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 78/PA DEL 2/2/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAUO/MARZO TUTTO COMPRESO - VIA NIZZA - VIA VENTIMIGLIA - VIA VALENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 750.30 615.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-02-16 2017-02-24
Z631F1C9B2 SALDO FATTURA N. 503/F DEL 09/11/2017 PER ACQUISTO N. 3 RILEVATORI PRESENZE CON BADGE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1701.90 1701.90
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-11-23 2017-12-12
Z651DC83BB SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 170 DEL 09/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA E VERONA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L. 4160.00 4160.00
  • 05081870015   CAMBER VIAGGI S.R.L.
2017-06-05 2017-06-14
Z65208893D SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 717 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA NIZZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. 383.12 383.12
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 00959440041   BOGLIANO S.R.L.
2017-12-07 2018-01-15
Z661E59BA2 FATTURA ELETTRONICA N. QE/2017/97 DEL 13/03/17 PER VIS.MEDICA FISCALE A DOCENTE VIOLA CARMELA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01825570854 ASP CALTANISSETTA 50.80 50.80
  • 01825570854   ASP CALTANISSETTA
2017-05-02 2017-05-11
Z681FCCCE9 SALDO FATTURA ELETTRONICA N 18PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES 7112.00 7112.00
  • 07384320011   PEGASO WORLD LANGUAGES
2017-09-25 2017-09-27
Z691CF36A9 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 64/PA DEL/26/01/2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OSPEDALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 139.08 139.08
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-01-26 2017-02-15
Z6A1C1A03A FATTURA ELETTRONICA N. 07PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE PER V.VENTIMIGLIA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-FEBBRAIO 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES 7000.00 7000.00
  • 07384320011   PEGASO WORLD LANGUAGES
2017-05-02 2017-05-12
Z6B1D27E7B SALDO FATTURA N. E-122 DEL 23/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L 21.96 21.96
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 01511090126   SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L
2017-03-13 2017-04-12
Z6B1D2EF8 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 318 DEL 0805/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 1152.00 1152.00
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
Z6C1F012E9 Disostruzione e pulizia colonne di scarico presso i bagni lato palestra sito in Via Valenza n ,71 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4-PA DẸ 10/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO 427.00 427.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • BLDPTR84R26Z112N   TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO
2017-07-04 2017-07-27
Z6F1DB9054 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000001/2017-1 DEL 21/6/2017 SPORTELLO ASENITORI DIP.COLTO ALUNNI E G 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRNMNL87C55L013W PRENCIPE MANUELA 1330.00 1330.00
  • PRNMNL87C55L013W   PRENCIPE MANUELA
2017-07-03 2017-07-06
Z701D803B4 SALDO FATTURA N. 341 DEL G. 08/03/2017. ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 1017.23 1017.23
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT SRL
2017-03-13 2017-04-12
Z7420C726B SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028491 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA OSPEDALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl 470.82 470.82
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03222970406   MyO srl
2017-12-04 2018-01-15
Z7A1E37032 FATTURA ELETTRONICA N. 149/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PHILIPS LED DISLPAY 21,5". 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1073.60 1073.60
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-05-02 2017-06-15
Z7B1DDF56A SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 215/PA DEL 20/03/2017 PER CONTRATTO NOLEGGIO REX ROTARY 13/03/17-12/06/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 91.50 91.50
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-03-20 2017-05-11
Z7E1DC6B18 FATTURA ELETTRONICA N. 215 DEL 10/04/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VERNANTE IL 10/04/17. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 2035.00 2035.00
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-05-02 2017-05-11
Z7E1FEA977 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 25/09/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 VETRI STRATIFICATO E VETROCAMERA VIA NIZZA 395 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC 231.80 231.80
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 07979700015   VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC
2017-09-26 2017-10-12
Z831BAA2BF SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA 59/2016 DEL/01/12/2016 PER SOTTOSCRIZIONE DI N. 5 ABBONAMENTI TUTTOSCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 80176950584 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.r.l. 199.00 199.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 80176950584   EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.r.l.
2017-01-26 2017-02-15
Z831DACDB4 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170005928 DEL N17/03/2017 PER ACQUISTO INCHIOSTRO, MASTER RISOGRAPH 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl 481.03 481.03
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03222970406   MyO srl
2017-03-20 2017-05-11
Z8C1DC6BED FATTURA ELETTRONICA N. 148/X DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PC OEM VERITON VX264G 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 3579.48 3579.48
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-05-02 2017-06-15
Z8D1D06295 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2/PA DEL 1/2/2017 SOSTITUZIONE VETRI STRATIFICATI VIA NIZZ E VIA VENTIMIGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC 446.52 366.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 07979700015   VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC
2017-02-16 2017-02-24
Z901CD92BF SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO 254.98 209.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 07888140014   CARTA & INCHIOSTRO
2017-02-16 2017-02-24
Z961FCCC90 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_17 DEL 12/09/2017 PER CORSI STRUMENTALI DI VIOLINO -VIOLONCELLO-CHITARRA E 4 LABORATORI MUSICALI CLASSI PRIMARIE ATTIVITA FORMATIVA 2016-17 TOTALE COMPRENSIVO DI 3,50 SPESE BONIFICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO 9483.50 9483.50
  • 05906400014   GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO
2017-09-14 2017-09-25
Z9D1E47792 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/PA DEL 08/09/2017 TELI IGNIFUGHI TAGLIATI E CUCITI SU MISURA PER IL TEATRO DI VIA VENTIMIGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO FLCVCN59L26Z110I STYLNOTTE DI FALCONETTI VINCENZO 610.00 610.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • FLCVCN59L26Z110I   STYLNOTTE DI FALCONETTI VINCENZO
2017-09-19 2017-10-12
Z9E1DCA6B4 FATTURA ELETTRONICA N. E/129 DEL 27/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A BARDONECCHIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE 1350.00 1350.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05388950015   CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE
2017-05-02 2017-06-15
ZA11059787 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA083/74/TER DEL 22/05/2017 VISITA ISTRUUZIONE VARIGOTTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 1298.00 1298.00
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
ZA41D096DD SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0747038 DEL 31/1/2017 PERIODO 1/2-31/3 ABBONAMENTO LINEA ADSL SEDE REGOLARIZZAZIONE N. 3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.p.A. 71.32 71.32
  • 12878470157   FASTWEB S.p.A.
2017-02-16 2017-02-28
ZA81D5D43E FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 10/05/2017 PER CORSO MINIVOLLEY CLASSI DI V.NIZZA E V.VENTIMIGLIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07158500012 A.S. 2D LINGOTTO VOLLEY 650.00 650.00
  • 07158500012   A.S. 2D LINGOTTO VOLLEY
2017-05-02 2017-05-11
ZAA1DC84AE SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 176 DEL 10/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA DEL G. 10/05/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L. 1591.00 1591.00
  • 05081870015   CAMBER VIAGGI S.R.L.
2017-06-05 2017-06-14
ZAA1ESCB60 FATTURA ELETTRONICA N. 20174E14432 DEL 28/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 316.29 316.29
  • 00150470342   SPAGGIARI SPA
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-05-02 2017-06-15
ZAA20127D8 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 29/09/2017 PER INTERVENTI IDRAULICI NEL PLESSO DI V.VENTIMIGLIA 128 - B.O. N.32/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO 567.30 567.30
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • BLDPTR84R26Z112N   TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO
2017-10-17 2017-11-13
ZAB1F69CE2 SALDO FATTURA ELETTRONICA501/PA PER FOTOCOPIE AGGIUNTIVE COLORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. 139.86 139.86
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03935870018   U.V.A.D.A. s.n.c.
2017-11-09 2017-12-12
ZAD0B938FF SALDO FATTURE N. 13016908 DEL 18/10; N. 130151075 E 130151076 DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO CARTA E DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MyO srl 376.19 376.19
  • 03222970406   MyO srl
2013-12-16
ZAE1D2130A SALDO FATTURA ELETTRONICA LABORATORIO DANZA - HIT POP ALUNNI 4A 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRNRCE84M51L219U IRIDANCE SPORT 230.00 230.00
  • PRNRCE84M51L219U   IRIDANCE SPORT
2017-07-03 2017-07-06
ZB01BAF578 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.PA/03 DEL 20/12/2016 SPORTELLO D'ASCOLTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO GCMLRA70D65L219F GIACOMELLI LARA 570.00 0.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • GCMLRA70D65L219F   GIACOMELLI LARA
2016-12-15
ZB11E0E061 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA064/74TER DEL 08/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE DELM G. 08/05/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 1189.00 1189.00
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2017-06-05 2017-06-14
ZB21DD4FD5 SALDO FATTURA N. E7239 DEL 31/05/2017 PER TEATRO LANZO TORINESE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE 420.00 420.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05388950015   CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE
2017-06-16 2017-07-13
ZB21FE6A06 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 408/F DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO N. 2 ASUS ZEN BOOK FLIP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 2437.56 2437.56
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-10-17 2017-11-13
ZB81D5A760 SALDO FATTURA N. 445 DEL 24/05/2017 FATTORIA CARMAGNOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. 1040.00 1040.00
  • 10420190018   GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
ZBB1E56516 SALDO FATTURA ELETTRONICAN. 368/F DEL 17/8/2017 PER ACQUYISTO MATERIALE VARIO NASTRI PER STAMPANTI - MAUSE MATERIALE PER TRASFERIMETO UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 597.92 597.92
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-08-21 2017-09-13
ZBE209082D SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 715 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VENTIMIGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. 623.88 623.88
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 00959440041   BOGLIANO S.R.L.
2017-12-07 2018-01-15
ZBE20DA895 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.119_17 DEL 15/12/2017 SPETTACOLO "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" RECITA DEL 10/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08762960014 FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 205.00 205.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 08762960014   FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO
2017-12-15 2018-01-15
ZC01F045FC SALDO FATTURA N 1/PA DEL 20/12/2012 LABORATORI MUSICALI , ALFABETIZZAZIONE MUSICALE II B E II A,MUSICA VIVA IIID , MUSICA E MOVIMENTO IC E IB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 95617640016 LEGIONE CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE 5490.00 5490.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 95617640016   LEGIONE CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE
2017-12-21 2018-01-15
ZC1208D40A SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 716 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VALENZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. 623.86 623.86
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 00959440041   BOGLIANO S.R.L.
2017-12-07 2018-01-15
ZC51B9E6A3 SALDO FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZAPECIALISICA ALUNNI CON DISABILITà A.S. 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05381130011 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO 8186.69 8186.69
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05381130011   COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO
2017-06-30 2017-07-27
ZC61E1BBC8 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FEL 17-00104 DE 12/05/2017 PER VIAGGIO CUMIANA PARCO ZOOM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L. 1431.79 1431.79
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 09106420012   ZOOM IN PROGRESS S.R.L.
2017-06-16 2017-07-13
ZCB1FCCD1F SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0002136494 DEL 30/09/2017 PER REGISTRI CLASSI E REGISTRI DOCENTI DI SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 06188330150 MAGGIOLI 1117.34 1117.34
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 06188330150   MAGGIOLI
2017-10-17 2017-11-13
ZCD16F39A7 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 4_16 DEL 18/06/2016 PER CORSO CONVERSAZIONE DI INGLESE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLSDNL84S58L219K DANIELA SALUSSO 1260.00 1260.00
  • SLSDNL84S58L219K   DANIELA SALUSSO
2016-07-15
ZD01882469 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 01/07/2016 PER ATTIVITA' DI MUSICA E COMPUTER. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RSSCLL51A12L219K ROSSI CARLO ALBERTO 1278.00 1278.00
  • RSSCLL51A12L219K   ROSSI CARLO ALBERTO
2016-07-15
ZD11D80C33 CONGAUAGLIO SALDO FATTURA N. 94 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 137 DEL 10/32017 CON CONGUAGLIO FATTURA ELETTRONICA N. 95 DEL 28/2 ERR. PAGATA CON IVA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. 1121.03 1121.03
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 00959440041   BOGLIANO S.R.L.
2017-03-13 2017-12-11
ZD8210737D SALDO FATTURA N. 2040/170029751 DEL 30/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA E COLL.RI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl 246.14 246.14
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 03222970406   MyO srl
2017-12-11 2018-01-15
ZDC1D34980 IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 113/F DEL 30/03/2017 - OMNIA COMPUTERS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 121.44 121.44
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
2017-03-20 2017-05-11
ZE01EED03A SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1672 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G. 2196.00 2196.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE LEARDINI G.
2017-09-14 2017-10-12
ZE21DF54BB SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA087/74TER DEL 2405/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE FENIS AOSTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 1180.50 1180.50
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23
ZE31B9E9D2 IVA SU FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZAPECIALISICA ALUNNI CON DISABILITà A.S. 2016/2017 ARCOBALENO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO MTTLCT59R55F205B MATTALIA LUCIA CATERINA 832.50 832.50
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • MTTLCT59R55F205B   MATTALIA LUCIA CATERINA
2017-06-30 2017-07-27
ZEA1FF4027 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21PA/2017 DEL 11/12/2017 PER CORSO DI INGLESE - SPAGNOLO NELLE SEDE DI VIA VALENZA E VIA VENTIMIGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES 3500.00 3500.00
  • 07384320011   PEGASO WORLD LANGUAGES
2017-12-13
ZF01D2939F SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3-PA DEL 24/02/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO 1342.00 0.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • BLDPTR84R26Z112N   TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO
2017-02-28
ZF020A0EB1 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 6-PA DEL 20/11/2017 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE WC DELLE TRE SEDI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO 1000.40 1000.40
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • BLDPTR84R26Z112N   TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO
2017-11-23 2017-12-12
ZF21D598C5 SALDO FATTURA N. E/40 DEL 28/02/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 20/02/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE 840.00 840.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05388950015   CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE
2017-03-13 2017-04-12
ZF31C19FE5 FATTURA ELETTRONICA N. 06PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI SPAGNOLO V. VENTIMIGLIA A V. NIZZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 E GENNAIO FEBBRAIO 2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES 6258.00 6258.00
  • 07384320011   PEGASO WORLD LANGUAGES
2017-05-02 2017-05-11
ZF41D04093 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 50/F DEL 3/2/2017 PER RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMOND 2017 PROGGRAMMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. 3247.08 2650.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 11539900016   OMNIA COMPUTERS S.R.L.
2017-02-16 2017-02-24
ZF51D748FC SALDO FATTIRA N. 0000007 DEL 27/02/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL 816.89 0.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 07700280014   MAGAZZINI DELTA SRL
2017-02-28
ZF51F1C9D4 ASSISTENZA E SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO SALDO FATTURA ELETTRONICA N . 125/2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05255310012 COOPERATIVA SOCIALE E.T. ONLUS 3000.00 2857.14
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 05255310012   COOPERATIVA SOCIALE E.T. ONLUS
2017-12-28 2018-01-15
ZF91D20DC3 SALDO FATTURA N. 8 DEL 19/06/2017 PER ATTIVIITA' MINI BASKET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 10128150017 PALLACANESTRO MONCALIERI SANMAURO 1080.00 1080.00
  • 00950501007   TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO
  • 10128150017   PALLACANESTRO MONCALIERI SANMAURO
2017-07-04 2017-07-27
ZFA1D58B3D SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 943 DEL G. 11/05/52017 PER VISITA ISTRUZIONE A COURGNE' E BOIRA FUSCA DEL G. 11/05/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. 943.00 943.00
  • 04793600018   OTTAGONO VIAGGI S.R.L.
2017-06-05 2017-06-14
ZO61E59C38 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04241940651 I.E.F. LEONARDO S.R.L. 650.00 650.00
  • 04241940651   I.E.F. LEONARDO S.R.L.
2017-06-16 2017-06-23