Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO PEYRON" | 2017 | 2017-02-11 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
56340916F | SALDO FATTURA ELETTRONICA N.V5/0018507 DEL 31/5/2017 PERIODO DAL 1/5 AL 31/5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 02884150588 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 2462.02 | 2462.02 |
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2017-07-03 | 2017-07-27 |
Z021876595 | SALDO FATTURA N. PA017/74TER DEL 11/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGITTI E NOLI - OTTAGONO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 2278.00 | 2278.00 |
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2016-04-18 | |
Z061E58C38 | IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA I.E.F. LEONARDO PROVVISORIO 10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 143.00 | 143.00 |
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2017-06-16 | 2017-07-13 |
Z061FF2213 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170021844 DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl | 830.71 | 830.71 |
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2017-10-17 | 2017-11-13 |
Z07203FB9E | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 438/F DEL 16/10/2017 PER PACCHETTO 20 ORE AGGIUNTIVE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1610.40 | 1610.40 |
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2017-10-17 | 2017-11-13 |
Z0C1D590B4 | FATTURA ELETTRONICA N. PA042/74TER DEL 11/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE "LA PREISTORIA" COURGNE' E BOIRA FUSCA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 782.00 | 782.00 |
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2017-05-02 | 2017-05-11 |
Z0C1ED5679 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2017 4E20390 DEL 09/06/2017 PER ACQUISTO CARPETTE ALUNNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 427.00 | 427.00 |
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2017-06-16 | 2017-07-13 |
Z0E1DDB9A4 | I.C. PEYRON VIA VALENZA 71 - ADESIONE PARTECIPAZIONE ALLA RETE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTA' DI TORINO COME DA VOSTRA RICHIESTA PRO. N. 2123/C8 DEL 8/3/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97808080010 IIS ADA GOBETTI MARCHESINI LUIGI CASALE | 103.00 | 103.00 |
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2017-03-15 | 2017-03-17 |
Z121FCD325 | SALDO FATTURA ELETTRONICA 20174E25831 DEL 07/09/2017 ACQUISTO REGISTRI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 62.22 | 62.22 |
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2017-09-19 | 2017-10-12 |
Z151BC3D54 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 15/11/2017 - NOMINA MEDICO COMPETENE DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017 -BROSSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07839710014 B.V.B. MEDICAL CENTER s.r.l | 854.00 | 854.00 |
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2017-11-23 | 2017-12-12 |
Z161CE6BE2 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 44/PA DEL 17/01/2017 PER PER COPIE COLORE E BIANCO NERO ECCEDENTI CONT. COMODATO USO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 1224.21 | 1224.21 |
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2017-01-26 | 2017-02-15 |
Z171B9E9BE | SALDO FATTURA N. 015/2017 DEL 24.02.2017 PER PROGETTO EDUCATIVO FASCE DEBOLI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08914890010 ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3675.00 | 3675.00 |
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2017-03-13 | 2017-04-12 |
Z181E1DB52 | SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DELL'11/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A VILLAFRANCA E GIOCHI SULL'ACQUA DEL G. 05/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 95019940048 KE RAFTING A.S.D. | 1154.84 | 1154.84 |
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2017-05-19 | 2017-09-13 |
Z1A21028BF | PartecipazioneSALDO FATTURA N. 3 DEL 12/12/2017 PER PRENOTAZIONE PROGETTO IL BUONO DEL PIEMONTE CLASSI 1 Ce E VIA VALENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04378390019 FINAGRO SOC.COOPERATIVA AGRICOLA | 140.00 | 140.00 |
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2017-12-14 | |
Z1B1A9A5CA | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 14/07/2016 PER CORSI STRUM.LI DI VIOLINO-VIOLONCELLO ECC. A.S. 2015/2016. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO | 5640.00 | 5640.00 |
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2016-07-15 | |
Z1B1C17D35 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61/PA DEL 19/06/2017 ALUNNI STRANIERI CINESI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06078850010 COOP.SOC. ATYPICA AR.L. | 4000.00 | 4000.00 |
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2017-07-03 | 2017-07-06 |
Z1C1BAA466 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/PA DEL 17/03/2017 DAL 27/09/2016 AL 26/09/2017 PER INCARICO RSPP (ANTICIPO DEL 50%) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GGLDNC91L09L219F GAGLIARDI DOMENICO | 1750.00 | 1750.00 |
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2017-03-20 | 2017-08-29 |
Z2320F1F81 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E32935 02/11/2017 RINNOVO PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI SPA | 90.00 | 90.00 |
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2017-11-23 | 2017-11-24 |
Z25200B880 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E29336 DEL 03/10/2017 PER ACQUISTGO RISME CARTA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 795.99 | 795.99 |
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2017-10-17 | 2017-11-13 |
Z271954116 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 10/PA DEL 19/05/2016 VIAGGI ISTRUZIONE DEL 8/4/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CVGDNL67P20G691D SOCIETà AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA' DANIELE | 876.00 | 876.00 |
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2016-05-20 | |
Z271F1C936 | ORDINE PER ORARIO DOCENTI SCUOLA MEDIA ZONABIT ORARIO SALDO FATTURA ELETTRONICA 303/F DEL 10/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 600.00 | 600.00 |
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2017-07-04 | 2017-07-11 |
Z291CF576A | SALDO FATTURE ELETTRONICA N. E/18 DEL 31/1/2017 MUSEO USCITA DEL 20/01/2017 AL MUSEO DELLE SCIENZE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE | 275.00 | 250.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
Z2B1BDA630 | SALDO FATTURA ELETTRONICA 9 DEL 2/272017 COLORIAMO CON LA NATURA MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER IL 17/1/2017 - CLASSI VIA VENTIMIGLIA 2 A-B-C | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 06090410017 ARNICA | 181.78 | 149.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
Z2C1E18587 | FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 31/03/2017 PER POMERIGGI SPORTIVI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11221160010 COLOMION TRAVEL SRL (BARDONECCHIASKI) | 8124.04 | 8124.04 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z321D0471D | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E-111 DEL 21/2/2017 ACQUISTO LETTORI CD - PER CLASSI DI LINGUE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L | 427.00 | 350.00 |
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2017-02-24 | |
Z350CF2245 | SALDO FATTURA N. 6532195 DEL 14/09/2013 PERIODO 15/07 AL 14/09/2013 D.D. RE UMBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12878470157 FASTWEB S.p.A. | 58.27 | 58.27 |
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2013-12-16 | |
Z371C2BE81 | SALDO FATTURA N. E218-5 DEL 7/11/2017 PER MASTER LA SCUOLA IN OSPEDALE LA REALTAA' PROFESSIONALE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DI CURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80088230018 UNIVERSITA TORINO - SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE | 5000.00 | 5000.00 |
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2017-12-07 | 2017-12-11 |
Z391E0CCC8 | SALDO FATTURA ELETTRONICA 490 DEL 30/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE RACCONIGI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 1075.00 | 1075.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
Z3B1D5DC1F | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 / E DEL 11/09/2017 PROGETTO MULTIS TANTI SPORT PER TUTTI A.S. 2016/2017 CLASSE 3D | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 94066150015 A.S.D. L'ARCOBALENO TORINO | 325.00 | 325.00 |
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2017-09-14 | 2017-09-25 |
Z3C1D5AF4A | SALDO FATTURA N. 3418 DEL 10/05/2017 VIAGGIO ISTRUUZIONE FATTORIA CARMAGNOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 1070.00 | 1070.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
Z3F1CEADD7 | SALDO FATTURA ELETRONICA N. 4 DEL 20/02/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA IRIGNI DAL 6/3 AL 9/3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02333450969 LO STUDIAMONDO SRL | 1134.00 | 1134.00 |
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2017-02-21 | 2017-02-28 |
Z401D7A854 | SALDO FATTURA N. 95 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. | 880.66 | 880.66 |
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2017-03-13 | 2017-04-12 |
Z421E97AFD | SALDO FATTURA ELETTRONICA N.257/17 DEL 31/05/2017 STAMPATI VARI ADOTTA UN MONUMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO NPPPMR74E59D969L EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA | 880.00 | 880.00 |
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2017-07-04 | 2017-07-27 |
Z431FCCCBE | SALDO FATTURA ELETTRONICA N 19PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES | 6888.00 | 6888.00 |
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2017-09-25 | 2017-09-27 |
Z441D44F7F | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 367/F DEL 17/08/2017 PER CONTRATTO ASSISTENZA 2017 E PACCHETTO 20 ORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1878.80 | 1878.80 |
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2017-08-21 | 2017-09-13 |
Z451FF0EC7 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 13/12/2017 PER PROGETTO ASCOLTO E DIALOGO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TSCRRT83D55F335A TASCHETTI ROBERTA | 988.00 | 988.00 |
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2017-12-13 | 2017-12-14 |
Z4A20C72DD | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028490 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TONER E CARTUCCIE VARIE SCUOLA OSPEDALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl | 745.22 | 745.22 |
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2017-12-04 | 2018-01-15 |
Z4B1F6CC8B | SALDO FATTURA N.369/F DEL 17/08/2017 PER ACQUISTO SMARTMEDIA KIM LIM 10 TOCCHI E RIELLO DIALOG GRUPPO CONTINUITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 2891.40 | 2891.40 |
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2017-08-21 | 2017-09-13 |
Z4C1C5116D | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 67terE DEL 12/12/2016 PASSEGGIATA INTERCULTURALE MIGRATOUR | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08998700010 VIAGGI SOLIDALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 240.00 | 0.00 |
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2016-12-15 | |
Z501E36EAE | FATTURA ELETTRONICA N. 150/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO CARTA RISME 500 fg. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 655.75 | 655.75 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z5021568D1 | SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GLMMNL62P48F205X GALMOZZI EMANUELA | 154.00 | 154.00 |
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2017-12-15 | |
Z511D89D20 | SALDO FATTURA ELETTRFONICA N. FEL17-00156 DEL 26/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOOM CUMIANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L. | 928.00 | 928.00 |
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2017-06-16 | 2017-07-13 |
Z551E3CF22 | FATTURA ELETTRONICA N. 271/PA DEL 13/04/2017 PER PAGAMENTO COPIE A COLORI ESEGUITE DAL 11/01/17 AL 12/04/17. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 65.98 | 65.98 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z5C1EED0ED | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1673 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP. S.P. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G. | 1830.00 | 1830.00 |
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2017-09-14 | 2017-10-12 |
Z5C20272CF | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2179 DEL 06/11/2017 PER ASSICURAZIONE RC POLIZZA N. 21695 A.S. 2017/2018 - COMPRENSIVO DI € 3,50 SPESE BONIFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE LIMITED | 8310.10 | 8310.10 |
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2017-11-14 | 2017-11-22 |
Z5F1E1DAD9 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E7238 DEL 31/05/2017 VIAGGI ISTRUZIONE VILLAFRANCA PIEMONTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE | 630.00 | 630.00 |
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2017-06-16 | 2017-07-13 |
Z5F1E3E37A | FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_17 DEL 25/04/2017 PER MANTENIMENTO SITO WEB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO TSOSFN82P18L219N TOSO STEFANO-TOSOLAB | 451.40 | 451.40 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z601DC6BD5 | FATTURA ELETTRONICA N. 234 DEL 19/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A vERNANTE DEL G.19/04/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 1033.50 | 1033.50 |
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2017-05-02 | 2017-05-12 |
Z61209240E | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-23789 DEL 07/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI HC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 101.08 | 101.08 |
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2017-11-23 | 2017-12-12 |
Z621D0416C | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 78/PA DEL 2/2/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAUO/MARZO TUTTO COMPRESO - VIA NIZZA - VIA VENTIMIGLIA - VIA VALENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 750.30 | 615.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
Z631F1C9B2 | SALDO FATTURA N. 503/F DEL 09/11/2017 PER ACQUISTO N. 3 RILEVATORI PRESENZE CON BADGE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1701.90 | 1701.90 |
|
2017-11-23 | 2017-12-12 |
Z651DC83BB | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 170 DEL 09/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA E VERONA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L. | 4160.00 | 4160.00 |
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2017-06-05 | 2017-06-14 |
Z65208893D | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 717 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA NIZZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. | 383.12 | 383.12 |
|
2017-12-07 | 2018-01-15 |
Z661E59BA2 | FATTURA ELETTRONICA N. QE/2017/97 DEL 13/03/17 PER VIS.MEDICA FISCALE A DOCENTE VIOLA CARMELA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01825570854 ASP CALTANISSETTA | 50.80 | 50.80 |
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2017-05-02 | 2017-05-11 |
Z681FCCCE9 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N 18PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES | 7112.00 | 7112.00 |
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2017-09-25 | 2017-09-27 |
Z691CF36A9 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 64/PA DEL/26/01/2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OSPEDALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 139.08 | 139.08 |
|
2017-01-26 | 2017-02-15 |
Z6A1C1A03A | FATTURA ELETTRONICA N. 07PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE PER V.VENTIMIGLIA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-FEBBRAIO 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES | 7000.00 | 7000.00 |
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2017-05-02 | 2017-05-12 |
Z6B1D27E7B | SALDO FATTURA N. E-122 DEL 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L | 21.96 | 21.96 |
|
2017-03-13 | 2017-04-12 |
Z6B1D2EF8 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 318 DEL 0805/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 1152.00 | 1152.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
Z6C1F012E9 | Disostruzione e pulizia colonne di scarico presso i bagni lato palestra sito in Via Valenza n ,71 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4-PA DẸ 10/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO | 427.00 | 427.00 |
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2017-07-04 | 2017-07-27 |
Z6F1DB9054 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000001/2017-1 DEL 21/6/2017 SPORTELLO ASENITORI DIP.COLTO ALUNNI E G | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRNMNL87C55L013W PRENCIPE MANUELA | 1330.00 | 1330.00 |
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2017-07-03 | 2017-07-06 |
Z701D803B4 | SALDO FATTURA N. 341 DEL G. 08/03/2017. ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL | 1017.23 | 1017.23 |
|
2017-03-13 | 2017-04-12 |
Z7420C726B | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028491 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA OSPEDALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl | 470.82 | 470.82 |
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2017-12-04 | 2018-01-15 |
Z7A1E37032 | FATTURA ELETTRONICA N. 149/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PHILIPS LED DISLPAY 21,5". | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 1073.60 | 1073.60 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z7B1DDF56A | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 215/PA DEL 20/03/2017 PER CONTRATTO NOLEGGIO REX ROTARY 13/03/17-12/06/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 91.50 | 91.50 |
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2017-03-20 | 2017-05-11 |
Z7E1DC6B18 | FATTURA ELETTRONICA N. 215 DEL 10/04/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VERNANTE IL 10/04/17. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 2035.00 | 2035.00 |
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2017-05-02 | 2017-05-11 |
Z7E1FEA977 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 25/09/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 VETRI STRATIFICATO E VETROCAMERA VIA NIZZA 395 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC | 231.80 | 231.80 |
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2017-09-26 | 2017-10-12 |
Z831BAA2BF | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA 59/2016 DEL/01/12/2016 PER SOTTOSCRIZIONE DI N. 5 ABBONAMENTI TUTTOSCUOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 80176950584 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.r.l. | 199.00 | 199.00 |
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2017-01-26 | 2017-02-15 |
Z831DACDB4 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170005928 DEL N17/03/2017 PER ACQUISTO INCHIOSTRO, MASTER RISOGRAPH | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl | 481.03 | 481.03 |
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2017-03-20 | 2017-05-11 |
Z8C1DC6BED | FATTURA ELETTRONICA N. 148/X DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PC OEM VERITON VX264G | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 3579.48 | 3579.48 |
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2017-05-02 | 2017-06-15 |
Z8D1D06295 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2/PA DEL 1/2/2017 SOSTITUZIONE VETRI STRATIFICATI VIA NIZZ E VIA VENTIMIGLIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC | 446.52 | 366.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
Z901CD92BF | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO | 254.98 | 209.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
Z961FCCC90 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_17 DEL 12/09/2017 PER CORSI STRUMENTALI DI VIOLINO -VIOLONCELLO-CHITARRA E 4 LABORATORI MUSICALI CLASSI PRIMARIE ATTIVITA FORMATIVA 2016-17 TOTALE COMPRENSIVO DI 3,50 SPESE BONIFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO | 9483.50 | 9483.50 |
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2017-09-14 | 2017-09-25 |
Z9D1E47792 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/PA DEL 08/09/2017 TELI IGNIFUGHI TAGLIATI E CUCITI SU MISURA PER IL TEATRO DI VIA VENTIMIGLIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO FLCVCN59L26Z110I STYLNOTTE DI FALCONETTI VINCENZO | 610.00 | 610.00 |
|
2017-09-19 | 2017-10-12 |
Z9E1DCA6B4 | FATTURA ELETTRONICA N. E/129 DEL 27/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A BARDONECCHIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE | 1350.00 | 1350.00 |
|
2017-05-02 | 2017-06-15 |
ZA11059787 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA083/74/TER DEL 22/05/2017 VISITA ISTRUUZIONE VARIGOTTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 1298.00 | 1298.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
ZA41D096DD | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0747038 DEL 31/1/2017 PERIODO 1/2-31/3 ABBONAMENTO LINEA ADSL SEDE REGOLARIZZAZIONE N. 3 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12878470157 FASTWEB S.p.A. | 71.32 | 71.32 |
|
2017-02-16 | 2017-02-28 |
ZA81D5D43E | FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 10/05/2017 PER CORSO MINIVOLLEY CLASSI DI V.NIZZA E V.VENTIMIGLIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07158500012 A.S. 2D LINGOTTO VOLLEY | 650.00 | 650.00 |
|
2017-05-02 | 2017-05-11 |
ZAA1DC84AE | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 176 DEL 10/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA DEL G. 10/05/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L. | 1591.00 | 1591.00 |
|
2017-06-05 | 2017-06-14 |
ZAA1ESCB60 | FATTURA ELETTRONICA N. 20174E14432 DEL 28/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI SPA 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 316.29 | 316.29 |
|
2017-05-02 | 2017-06-15 |
ZAA20127D8 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 29/09/2017 PER INTERVENTI IDRAULICI NEL PLESSO DI V.VENTIMIGLIA 128 - B.O. N.32/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO | 567.30 | 567.30 |
|
2017-10-17 | 2017-11-13 |
ZAB1F69CE2 | SALDO FATTURA ELETTRONICA501/PA PER FOTOCOPIE AGGIUNTIVE COLORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c. | 139.86 | 139.86 |
|
2017-11-09 | 2017-12-12 |
ZAD0B938FF | SALDO FATTURE N. 13016908 DEL 18/10; N. 130151075 E 130151076 DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO CARTA E DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03222970406 MyO srl | 376.19 | 376.19 |
|
2013-12-16 | |
ZAE1D2130A | SALDO FATTURA ELETTRONICA LABORATORIO DANZA - HIT POP ALUNNI 4A | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRNRCE84M51L219U IRIDANCE SPORT | 230.00 | 230.00 |
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2017-07-03 | 2017-07-06 |
ZB01BAF578 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N.PA/03 DEL 20/12/2016 SPORTELLO D'ASCOLTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO GCMLRA70D65L219F GIACOMELLI LARA | 570.00 | 0.00 |
|
2016-12-15 | |
ZB11E0E061 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA064/74TER DEL 08/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE DELM G. 08/05/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 1189.00 | 1189.00 |
|
2017-06-05 | 2017-06-14 |
ZB21DD4FD5 | SALDO FATTURA N. E7239 DEL 31/05/2017 PER TEATRO LANZO TORINESE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE | 420.00 | 420.00 |
|
2017-06-16 | 2017-07-13 |
ZB21FE6A06 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 408/F DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO N. 2 ASUS ZEN BOOK FLIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 2437.56 | 2437.56 |
|
2017-10-17 | 2017-11-13 |
ZB81D5A760 | SALDO FATTURA N. 445 DEL 24/05/2017 FATTORIA CARMAGNOLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L. | 1040.00 | 1040.00 |
|
2017-06-16 | 2017-06-23 |
ZBB1E56516 | SALDO FATTURA ELETTRONICAN. 368/F DEL 17/8/2017 PER ACQUYISTO MATERIALE VARIO NASTRI PER STAMPANTI - MAUSE MATERIALE PER TRASFERIMETO UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 597.92 | 597.92 |
|
2017-08-21 | 2017-09-13 |
ZBE209082D | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 715 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VENTIMIGLIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. | 623.88 | 623.88 |
|
2017-12-07 | 2018-01-15 |
ZBE20DA895 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N.119_17 DEL 15/12/2017 SPETTACOLO "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" RECITA DEL 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 08762960014 FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO | 205.00 | 205.00 |
|
2017-12-15 | 2018-01-15 |
ZC01F045FC | SALDO FATTURA N 1/PA DEL 20/12/2012 LABORATORI MUSICALI , ALFABETIZZAZIONE MUSICALE II B E II A,MUSICA VIVA IIID , MUSICA E MOVIMENTO IC E IB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 95617640016 LEGIONE CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 5490.00 | 5490.00 |
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2017-12-21 | 2018-01-15 |
ZC1208D40A | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 716 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VALENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. | 623.86 | 623.86 |
|
2017-12-07 | 2018-01-15 |
ZC51B9E6A3 | SALDO FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZAPECIALISICA ALUNNI CON DISABILITà A.S. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05381130011 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO | 8186.69 | 8186.69 |
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2017-06-30 | 2017-07-27 |
ZC61E1BBC8 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FEL 17-00104 DE 12/05/2017 PER VIAGGIO CUMIANA PARCO ZOOM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L. | 1431.79 | 1431.79 |
|
2017-06-16 | 2017-07-13 |
ZCB1FCCD1F | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0002136494 DEL 30/09/2017 PER REGISTRI CLASSI E REGISTRI DOCENTI DI SOSTEGNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 06188330150 MAGGIOLI | 1117.34 | 1117.34 |
|
2017-10-17 | 2017-11-13 |
ZCD16F39A7 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 4_16 DEL 18/06/2016 PER CORSO CONVERSAZIONE DI INGLESE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SLSDNL84S58L219K DANIELA SALUSSO | 1260.00 | 1260.00 |
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2016-07-15 | |
ZD01882469 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 01/07/2016 PER ATTIVITA' DI MUSICA E COMPUTER. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RSSCLL51A12L219K ROSSI CARLO ALBERTO | 1278.00 | 1278.00 |
|
2016-07-15 | |
ZD11D80C33 | CONGAUAGLIO SALDO FATTURA N. 94 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 137 DEL 10/32017 CON CONGUAGLIO FATTURA ELETTRONICA N. 95 DEL 28/2 ERR. PAGATA CON IVA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 00959440041 BOGLIANO S.R.L. | 1121.03 | 1121.03 |
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2017-03-13 | 2017-12-11 |
ZD8210737D | SALDO FATTURA N. 2040/170029751 DEL 30/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA E COLL.RI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 03222970406 MyO srl | 246.14 | 246.14 |
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2017-12-11 | 2018-01-15 |
ZDC1D34980 | IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 113/F DEL 30/03/2017 - OMNIA COMPUTERS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO | 121.44 | 121.44 |
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2017-03-20 | 2017-05-11 |
ZE01EED03A | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1672 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G. | 2196.00 | 2196.00 |
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2017-09-14 | 2017-10-12 |
ZE21DF54BB | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA087/74TER DEL 2405/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE FENIS AOSTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 1180.50 | 1180.50 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |
ZE31B9E9D2 | IVA SU FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZAPECIALISICA ALUNNI CON DISABILITà A.S. 2016/2017 ARCOBALENO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO MTTLCT59R55F205B MATTALIA LUCIA CATERINA | 832.50 | 832.50 |
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2017-06-30 | 2017-07-27 |
ZEA1FF4027 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21PA/2017 DEL 11/12/2017 PER CORSO DI INGLESE - SPAGNOLO NELLE SEDE DI VIA VALENZA E VIA VENTIMIGLIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES | 3500.00 | 3500.00 |
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2017-12-13 | |
ZF01D2939F | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3-PA DEL 24/02/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO | 1342.00 | 0.00 |
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2017-02-28 | |
ZF020A0EB1 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 6-PA DEL 20/11/2017 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE WC DELLE TRE SEDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO | 1000.40 | 1000.40 |
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2017-11-23 | 2017-12-12 |
ZF21D598C5 | SALDO FATTURA N. E/40 DEL 28/02/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 20/02/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE | 840.00 | 840.00 |
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2017-03-13 | 2017-04-12 |
ZF31C19FE5 | FATTURA ELETTRONICA N. 06PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI SPAGNOLO V. VENTIMIGLIA A V. NIZZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 E GENNAIO FEBBRAIO 2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES | 6258.00 | 6258.00 |
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2017-05-02 | 2017-05-11 |
ZF41D04093 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 50/F DEL 3/2/2017 PER RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMOND 2017 PROGGRAMMI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L. | 3247.08 | 2650.00 |
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2017-02-16 | 2017-02-24 |
ZF51D748FC | SALDO FATTIRA N. 0000007 DEL 27/02/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL | 816.89 | 0.00 |
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2017-02-28 | |
ZF51F1C9D4 | ASSISTENZA E SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO SALDO FATTURA ELETTRONICA N . 125/2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 05255310012 COOPERATIVA SOCIALE E.T. ONLUS | 3000.00 | 2857.14 |
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2017-12-28 | 2018-01-15 |
ZF91D20DC3 | SALDO FATTURA N. 8 DEL 19/06/2017 PER ATTIVIITA' MINI BASKET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO 10128150017 PALLACANESTRO MONCALIERI SANMAURO | 1080.00 | 1080.00 |
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2017-07-04 | 2017-07-27 |
ZFA1D58B3D | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 943 DEL G. 11/05/52017 PER VISITA ISTRUZIONE A COURGNE' E BOIRA FUSCA DEL G. 11/05/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L. | 943.00 | 943.00 |
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2017-06-05 | 2017-06-14 |
ZO61E59C38 | SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04241940651 I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 650.00 | 650.00 |
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2017-06-16 | 2017-06-23 |